Налоговые услуги
Международное налогообложение
На этапе бизнес экспансии за пределы своей страны, предприниматель должен быть готов, налоговый анализ его деятельности будет более сложным и принимать в расчет особенности налогового законодательства в других странах, а также налоговые конвенции между странами о «распределении налогового пирога».
В последние 10 лет распределение усложнилось из-за введения новых налоговых правил ОЭСР (OECD), таких как BEPS, трансфертное ценообразование и многие другие. Для растущих высокотехнологичных компаний это может быть сложно вдвойне из-за разнообразия инструментов стимулирования сотрудников и инвестиционных инструментов. Наша цель - предотвратить нежелательные налоговые риски для наших клиентов. Мы предоставляем следующие виды услуг:
- Налоговое планирование и оптимизация. В ситуации, когда у некоторого хозяйствующего субъекта в одной стране есть связанная сторона (филиал, дочерняя компания, инвестируемая компания) в другой стране или несколько компаний в разных странах принадлежат одному и тому же физическому или юридическому лицу, некоторые операции между этими сторонами рассматривается как транзакция со связанной стороной и является объектом дополнительной регуляции. Мы помогаем нашим клиентам построить дорожную карту холдингового налогообложения и определить общий объём налоговых издержек. Мы предлагаем наши знания и опыт, в сфере налоговых льгот и трактования международных налоговых конвенций для оптимизации налоговых издержек клиентов.
- Трансфертное ценообразование. Одним из основных правил ОЭСР в сделках со связанными сторонами является определение справедливой стоимости трансфертной цены. У нас есть опыт определения оптимальной трансфертной цены с использованием «Метода сопоставимой неконтролируемой цены» ( CUP ), «Метода цены последующей реализации» ( RP ), «Затратного метода» ( Cost+ ), «Метод сопоставимой рентабельности» (TNMM)и «Метода распределения прибыли» ( PS ). Мы знаем, как выбрать наиболее подходящий метод трансфертной цены, внедрить алгоритм структуры цен на предприятии клиента и подготовить соответствующую документацию ( ТЦО ) по трансфертному ценообразованию.
- Налоговое сопровождение при слиянии и поглощении. Налоговые законы Израиля, касающиеся сделок по слиянию (Merger), разделения (Splitting), выделения (Spin-Off) и реструктуризации бизнеса, достаточно сложны. В такого типа сделках очень важно, чтобы соглашения были изучены с налоговой точки зрения. Иногда, неправильное соглашение могло привести к налоговой ловушке. Мы предоставляем нашим клиентам налоговый анализ сделок и помогаем заключить оптимальную сделку без дополнительных налоговых рисков.
- Подготовка финансовой истории. Иностранные инвесторы, а также новые граждане Израиля, получившие статус Оле Хадаш, сталкиваются с отсутствием взаимопониманием в банках и налоговых органах Израиля относительно доказательства источников их доходов и активов. Иногда банки замораживают финансовые активы клиента или отказываются получать иностранный перевод на счет клиента в израильском банке. Мы занимаемся подготовкой соответствующих документов и подтверждением для израильских банков и налоговых органов финансовой истории клиента. Также у нас есть опыт решения проблемы, когда банк уже заморозил банковский счет клиента.
В нашем офисе можно получить консультацию по различным вопросам, связанным с налогообложением в Израиле, США, ЕС, СНГ, России и других странах. У нас есть связи с коллегами за рубежом, у нас есть опыт в области налогообложения, и мы можем предоставить вам услуги во многих странах мира.
Представительство в налоговых органах
Наш офис представляет клиентов в налоговых органах по различным вопросам, включая текущее обслуживание и ведение переговоров, в частности, в случаях налоговых ревизий. Мы стремимся предоставить клиентам максимально удобное общение с налоговыми органами. Мы напрямую связаны с информационными системами Министерства финансов, что позволяет нам выполнять услуги онлайн. Иногда наша работа предполагает подготовку компромиссного соглашения и подачу внутренних апелляций.
Рулинг
Иногда неопределённости в налогообложении не предоставляет бизнес-менеджеру возможность составить мнение о налоговых последствиях , но ситуация требует определенности по вопросу текущих или будущих налогах. В таких ситуациях единственным выходом является принятие решения о предварительном налогообложении (pre-rulings), когда налогоплательщик ставит вопрос в налоговые органы и заранее договаривается с ними. Мы занимаемся подготовкой к бизнес-шагам до вынесения решения, чтобы избежать неопределенности на ранних стадиях налоговых льгот и налоговых решений, предварительных налоговых инспекторов и менеджеров.
Иногда новые израильские граждане получают от некоторых еврейских агентств неполную или недостоверную информацию, что после получения статуса Оле Хадаш, они смогут не платить налоги, связанные с их бизнесом или активами за рубежом. Как правило, информация неверна, потому что эти агентства не имеют компетенцию в налоговом праве. Чтобы свести к минимуму неприятные налоговые последствия в будущем, мы рекомендуем людям с чистым капиталом более 1 миллиона долларов подать постановление с соответствующим документом, подтверждающим соответствие конкретного случая налоговому законодательству и освобождение определенных доходов от израильских налогов. Наши клиенты получают официальное подтверждение налоговой службы Израиля об освобождении от уплаты налогов